ISO9001内审报告(内部审核计划表模板)
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内 部 审 核 报 告
CX14-04NO.
一、审核简况 审核日期: 审核地点: 审核目的:
审核依据: □《评审准则》
□质量手册:名称(代号): 版本号:
□程序文件 □ 其它: 审核范围: a)检测领域:
b)检测能力范围:检测的产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项;
d)其它:
二、审核情况及主要结果综述
1. 接受审核主要管理人员:
2. 质量文件(记录)审核结果简要说明:
内部审核报告续前页
3. 通过现场评审,审核组确认的检测产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项。
4.审核组通过对现场审核,共发现 个不符合项,及 个观察项。
5.其它: 三、评审结论
1.质量体系运行的适宜性、有效性:
2.技术能力的保证与维持:
3.主要不符合项简述:
4.建议有待改进的运作内容:
5.其它: 内部审核报告续前页 四、审核组签名 审核组长: 组员: 质量负责人: 五、审核报告相关附件
《年度内审计划表(集中式)》
《内部审核日程计划表》 《内审检查记录表》
《现场检测能力审核记录表》
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